17 июня: Налогообложение Изменение ставки НДС с 1 января 2026 г.
Переходный период – по авансам, изменению стоимости ранее отгруженных товаров, выполненных работ или услуг, возврату товаров. Порядок действий при налоговом агентировании – приобретении работ и услуг у иностранцев, аренде и покупке государственного имущества. Договорное регулирование: что нужно постараться указать в договоре, чтобы минимизировать налоговые риски и получить максимум выгоды. НДС на УСН: типичные ошибки 2025 года и новое в 2026 году. Сложные вопросы и типичные ошибки: НДС в посреднических сделках (комиссия, агентирование) для реализации и для закупки товаров, работ или услуг. НДС в штрафах, пени, компенсациях. Изменения законодательства и правоприменительной практики по налогу на прибыль в 2025 и 2026 гг. Федеральный инвестиционный вычет по налогу на прибыль: практика применения, разъяснения Минфина, плюсы и минусы. Применение повышающих коэффициентов к первоначальной стоимости ОС и НМА, расходам на программы для ЭВМ (в том числе и по лицензионному договору) и к норме амортизации ОС и НМА. Исправление ошибок прошлых лет: подача уточненной декларации или отражение в текущем периоде. Сложные вопросы и типичные ошибки: Безвозмездное получение имущества и его последующий учет. Списание безнадежных долгов. Расходы на рекламу, в том числе на рекламу в интернете. Влияние на налоговую базу по налогу на прибыль исправления ошибок по другим налогам (имущественным налогам, страховым взносам и т.п.). Перенос убытков на будущие периоды. Ответы на вопросы слушателей.
18 июня: Бухгалтерский учёт Новое и сложное в НДС.
Особенности заявительного порядка возмещения НДС. НДС в командировочных расходах – проезд и проживание. Как предприятию на общей системе налогообложения взаимодействовать с поставщиками на «упрощенном НДС» (возможные риски и рекомендации по их избежанию). Изменения в НДС-документах (счета-фактуры и др.). НДС в сложных ситуациях, с учетом сложившейся арбитражной практики и разъяснений Минфина России и ФНС. Исправленные и корректировочные счета-фактуры – типичные ошибки. Риски применения вычета «входного» НДС: обзор сложных ситуаций, в которых налоговики отказывают предприятию в праве на вычет. Возможность переноса вычета и вычет частями («дробление» счета-фактуры). НДС по авансам и предоплатам: обзор сложных и спорных ситуаций, типичные налоговые ошибки. Изменения в налоге на прибыль: повышающие коэффициенты при признании отдельных видов расходов, курсовые разницы. Аренда и лизинг: сравнение бухгалтерского и налогового учета. Признание в расходах убытков прошлых лет. Федеральный и региональные инвестиционные налоговые вычеты. Налог на прибыль в сложных ситуациях, с учетом сложившейся арбитражной практики и разъяснений Минфина России и ФНС: сомнительная и безнадежная задолженность, учет программных продуктов, порядок, дата признания и документальное подтверждение расходов, штрафы, пени, неустойки. Прямые и косвенные расходы с учетом арбитражной практики. Налоговые последствия инвентаризации. Сомнительная и безнадежная задолженность. Обзор решений ФНС по жалобам налогоплательщиков. Дивиденды и выплата действительной стоимости доли имуществом – налоговые последствия. Ответы на вопросы слушателей.